上師大百事3娱乐經費支出審批⬆️、報銷流程
發布人:  發布時間:2011-05-11   瀏覽次數:

1.日常經費:列入預算的辦公費、教學業務費☣️、郵電費👨‍🏭、雜項費、交通費🏝、招待費等
在包幹經費內:(核定各部門包幹經費,並以經費卡的形式分配各部門)


部門經辦人製單

部門領導審核

分管院長核簽

財務核付

2.人員經費:列入預算的工資🕘、各類津貼、獎金、福利、課時費


人事部門製單

分管院長審批

財務核付

3.購置預算內固定資產及低值易耗品(固定資產和低值易耗品依據資產處的界定)
(1)購置固定資產


申購部門製單

資產部審批(合同、入庫單)

分管院長核批

財務核付

(2)購置低值易耗品


辦公室匯總

行政處🤷🏽、資產處審批

分管院長核批

財務核付

4.學生的代辦費


教務處專人製單

部門領導、分管院長審批

常務副院長核批

財務核付

5🕙、財務核付說明
(1)現金報銷:填製付款憑單🚿,按支出項目填列👩🏽‍⚕️,審批手續按上述流程辦理🧑‍🔬✋🏽。附原始發票🌈,每張原始清單必須經辦人簽字👲🏽,購物憑驗收入庫單。
(2)銀行支票:填製支票申領單,審批手續按上述流程辦理🧜🏽‍♂️。如金額不確定,需開限額支票🤢。
(3)添置各類書籍🌪,須附圖書館驗收入庫單,才能報銷。
(4)日常使用的辦公用品及教學用品等采用招標、競價🧎🏻‍♀️✏️、定點集中采購。由辦公室、行政處根據教學與辦公的實際需要指定專人負責采購、核價、驗收、領用,並建帳做到;帳帳🍬、帳實相符。
(5)代辦費必須由教務處專人負責與百事3娱乐一頭結算、同步核算。
(6)交通費(上下班班車🚂、公務車):行政處製定製度、負責管理👨‍❤️‍👨、經費初審,分管院長核簽。
(7)差旅費‼️:市內出差按實支付🦸🏿。一般只能報銷公交、軌道票據。外埠出差有主管院長直接批準按規定報銷。
備註𓀏:單筆支出超過3000元🤶🏻,需常務付院長共同審批📐。單筆支出超過10000元,需院長審批。

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